Чт 08 янв. 2026
г. Москва
Покупал мотоцикл в прошлом году,в ДКП сумма была указана 250.000 рублей,хотя на самом деле брал его дороже,а в этом году собираюсь его продавать. Покупатель просит в ДКП указать полную стоимость продажи,то есть 525.000 рублей. В связи с этим возникает вопрос, сколько я должен платить и если сумма в ДКП будет указана 449.000, то от оплаты налога я освобождаюсь,учитывая налоговый вычет размером 250 тыс рублей,ведь сумма якобы моей маржи будет менее 250к. Спасибо большое
Здраствуйте!
Смотрите, так как в предыдущем договоре сумма была искусственно снижена до 250 тысяч рублей, формально налоговой инспекции доступна именно эта цифра. Поэтому даже если реально вы потратили больше, для расчета налога будут использованы указанные в документах цифры.
Если есть дополнительные вопросы, то задавайте.
Если ответ был полезен, то отметьте его лайком (палец вверх)
Если в договоре купли-продажи указывается полная стоимость продажи (525 000 руб.).
Ставка НДФЛ составляет 13%, соответственно, сумма налога будет:
сумма налога=275 000×0.13=35 750 руб.
Если в договоре купли-продажи указывается меньшая сумма (449 000 руб.).
сумма налога=199 000×0.13=25 870 руб.
При уменьшении суммы договора ниже 449 000 руб. ваша налоговая нагрузка снизится примерно на 10 000 руб.
Поставьте лайк на ответ
вчера в 17:38
Это я понял,спасибо! А что касается налогового вычета в размере 250.000 рублей. Я могу на него рассчитывать и полностью аннулировать налог при продаже мотоцикла? учитая то что условная маржа у меня будет меньше 250.000, то есть фактически налоговый вычет его перекроет
Если итоговая прибыль от продажи (разница между продажной ценой и покупкой) меньше 250 000 рублей, вы освобождены от уплаты налога благодаря применению налогового вычета.
Здравствуйте!
Если вы хотите полностью избежать уплаты налога, вам нужно указать в ДКП сумму продажи не более 250 000 рублей (использовав налоговый вычет 250 тыс. руб.) или продать мотоцикл за сумму, равную или меньшую, чем указана в вашем старом ДКП (250 тыс. руб., используя вариант с расходами).
В противном случае вам будет начислен налог 13% на сумму указанную в ДКП за вычетом 250 тыс. руб.
Если ответ вас устроил, прошу оценить его лайком.
вчера в 17:44
Да,но я же могу воспользоваться налоговым вычетом в размере 250.000 рублей. Если я например в ДКП при продаже напишу сумму 499.000 (получается сумма моей «прибыли» между покупкой и продажей 249.000) и я просто беру и вычитаю с помощью налогового вычета и нрчего нн пеплачу?
Вы не можете полностью избежать уплаты НДФЛ при продаже мотоцикла за 499 000 руб., если подтвердите расходы на его покупку в размере 250 000 руб. В этом случае вам нужно будет заплатить НДФЛ в размере 32 370 руб. (13 % от разницы между доходом от продажи и подтверждёнными расходами: 499 000 руб. - 250 000 руб. = 249 000 руб.). Для этого при подаче налоговой декларации 3-НДФЛ укажите сумму фактически понесённых и подтверждённых расходов на приобретение автомобиля.
Как писал ранее, вы можете избежать уплаты налога, только указав стоимость мотоцикла 250 000 руб., как делал прежний владелец, который продал вам мотоцикл
вчера в 19:07
Спасибо за ответ! Но сумма фактически заработанных денег между моей покупкой за 250 и продажей за 499 не превышает 250.000 рублей Я поэтому и спрашиваю,возможно можно воспользоваться налоговым вычетом и не платить НДФЛ,ведь мой заработок со сделки составит 249.000 рублей
Платить все равно придется
Добрый день.
Смотрите, если в ДКП указана стоимость мото от 250 тыс. до 525 тыс. руб., НДФЛ рассчитывается с разницы.
То есть, например, 499 тыс. - 250 тыс. = 199 тыс. с этой суммы платите налог.
Не нужно платить НДФЛ, если стоимость движимого имущества до 250 тыс. руб.
Если движимое имущество стоит реально больше 250 тыс, у Вас будут проблемы с ФНС.
Заплатите неуплаченные налог с разницы и штраф еще.
Ответ был полезным, отметьте лаййком
вчера в 19:04
Да,но пожалуйста посмотрите один момент: Физическое лицо освобождается от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже автомобиля в следующих случаях: срок владения транспортным средством. Если автомобиль находился в собственности более 3 лет; доход менее 250 тысяч рублей. В случае если сумма дохода от продажи транспортного средства составляет менее 250 тысяч рублей; Если я все правильно понял,то налогом облагается лишь если сумма ДОХОДА будет более 250.000 Если я покупал мотоцикл за 250 по дкп,а продаю его за 450, то я же не зарабатываб больше 250.000 за эту сделку и соотвественно могу воспользоваться налоговым вычетом. Разве нет?
да, платите НДФЛ с остатка превышающего 250 тыс. Право на вычет также имеется (ст. 220 НК РФ).
вчера в 19:11
Получается я не буду платить налог если продам его за 499, верно? Я это пытаюсь уточнить
вчера в 19:12
Учитывая конечно то что у меня есть дкп с покупки за 250
Не совсем, налог рассчитывается не с полной суммы, а с разницы между стоимостью покупки и продажи. 250 тыс. это табу, у вас ндфл с с разницы, которая превышает 250 тыс. 499к-250к= 249к с этой суммы платите налог, если в собственности менее 3 лет, если более 3 лет, ндфл платить не нужно.
вчера в 19:22
Это я понял,а я не могу воспользоваться налоговым вычетом и обнулить сумму налога? Так как сумма навара не больше 250.000, а 249.000?
Нет, здесь не выйдет так. Общая стоимость сделки должна быть не больше 250к, у вас 499к.
Здравствуйте Артем!
Как указано в п.5.2 ст.154. Порядок определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг) НК РФ
5.2. При реализации автомобилей и мотоциклов, приобретенных налогоплательщиком для перепродажи, налоговая база определяется как разница между ценой реализации, определяемой в соответствии со статьей 105.3 настоящего Кодекса, с учетом налога и ценой приобретения соответствующего транспортного средства с учетом налога при одновременном соблюдении следующих условий:
Так как мотоцикл был в Вашем пользовании менее 3-х лет, то, по правилам ст.217.1 Особенности освобождения от налогообложения доходов от продажи объектов недвижимого имущества НК РФ в случае его продажи будет исчислен НДФЛ за вычетом имущественного налогового вычета в 250000₽
Поэтому если доход от продажи мотоцикла превысит размер вычета,то перед Вами возникает обязанность по предоставлению декларации по форме 3-НДФЛ с указанием полученного дохода на который начислят налог в 13%
Вы можете не подавать форму 3-НДФЛ и платить налог только в одном случае. Если цена продажи будет не выше величина имущественного налогового вычета
Других вариантов тут нет в принципе. От слова совсем
Если ответ устроил - оставьте лайк после прочтения
Закажите услугу и получите помощь от лучших юристов и адвокатов
Оформить заявку
Гарантия подробного разбора ситуации
Мнения нескольких юристов
Неограниченное количество вопросов
Можно скрыть вопрос от пользователей
Выберите ваш город или перейдите на общероссийский сайт
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.